南宁市青秀区伶俐镇水产畜牧兽医站的主要职能是:落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案;负责动物疫情调查、监测、报告,协助处置突发动物疫情;负责动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理;负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律和法规规定的公益性技术推广工作,负责养殖业产品质量安全监督管理服务。
(一)畜禽养殖产业持续发展。一是正确引导规模养殖户适当调整产业体系,规避当前市场行情报价低迷形势,切实减少经济损失;二是加强疫病防控、科学养殖等技术指导,提高养殖增收;三是引导畜禽规模养殖场向畜禽现代生态养殖发展。
(二)加强重大动物疫病防控。一是抓好秋季重大动物疫病防控,力争应免动物免疫密度达100%,免疫抗体合格率达70%以上,全镇不出现重大动物疫病发生。二是抓好动物疫病检测和流行病学调查。三是加强养殖场(户)的防疫监管,落实防控措施,切实提高养殖场(户)非洲猪瘟生物安全防护水平。
(三)加强水产畜牧产品卫生监督管理。一是加强生猪私屠滥宰专治行为,杜绝未经检疫动物产品流入市场;二是加强兽药残留等检测力度,确定保证产品质量安全;三是加强兽药、饲料添加剂等养殖投入品的监管,从源头上抓好产品质量安全。力争年内不出现重大动物性食品事故。
(六)加强水产畜牧兽医行业的安全生产工作,组织人员到养殖企业、场(户)开展安全生产检查、培训、宣传等工作。
南宁市青秀区伶俐镇水产畜牧兽医站的单位性质为公益一类,经费管理方式为全额拨款。
1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出17.55万元,占支出总预算14.46%,比上年减少1.52万元,下降7.97%,根本原因是:部分社会保障还未接收到财政拨款。
(2)卫生健康支出11.16万元,占支出总预算9.20%,比上年减少0.24万元,下降2.11%,根本原因是:部分职工基本医疗还未接收到财政拨款。
(3)农林水支出83.98万元,占支出总预算69.21%,比上年减少3.31万元,下降3.79%,根本原因是:人员工资福利支出和日常公用经费支出减少,其中部分养老保险、医疗保险、年金还未接收到财政拨款。
(4)住房保障支出8.65万元,占支出总预算7.13%,比上年减少0.19万元,下降2.15%,根本原因是:部分月份公积金还未接收到财政拨款。
2.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
基本支出预算121.34万元,占支出预算100.00%,比上年减少5.26万元,下降4.15%。其中:
比上年减少3.62万元,减少3.19%,根本原因是:部分医疗保险、养老保险、年金、公积金还未接收到财政拨款。
比上年减少1.55万元,减少15.14%,根本原因是:部分水费,固定电话话费、单位车加油、维修保养和年审等还未接收到财政拨款。
比上年减少0.08万元,减少2.73%,根本原因是:部分退休人员物业补贴还未接收财政拨款。
项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。
结合2024年部门预算安排情况做对比,就部门预算安排的增减变动根本原因进行说明。
2025年一般公共预算收入预算121.34万元,比2024年预算126.60万元减少5.26万元,同比下降4.15%。收入预算增减的根本原因是:部分工资福利支出、商品和服务支出和对个人家庭补助支出还未收到财政拨款。
2025年一般公共预算支出预算121.34万元,比2024年预算126.60万元减少5.26万元,同比下降4.15%。支出预算增减的根本原因是:部分工资福利支出、商品和服务支出和对个人家庭补助支出还未收到财政拨款。
2025年部门财政拨款收入预算121.34万元,其中:一般公共预算收入预算121.34万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
2025年部门财政拨款支出预算121.34万元,其中:一般公共预算支出预算121.34万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.39万元,大多数都用在:退休人员生活补助、退休费等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算10.39万元,大多数都用在:编内在职人员机关事业单位养老保险。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算5.76万元,大多数都用在:编内在职人员职业年金缴费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.61万元,大多数都用在:编内职工基本医疗保险费缴费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算6.55万元,大多数都用在:编内在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出和医疗补助。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出预算83.98万元,大多数都用在:本单位工资福利支出和定额公用经费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算8.65万元,大多数都用在:编内在职人员住房公积金缴费。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.40万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算1.90万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.40万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算2.40万元,比2024年预算2.60万元减少0.20万元,同比下降7.69%。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,问题大多是:2025年度预算未安排因公出国(境)经费。大多数都用在:与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0.50万元,比2024年预算0.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%,问题大多是:与2024年持平。大多数都用在:与2024年持平。
3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,问题大多是:2025年度预算未安排公务用车购置费。大多数都用在与2024年持平。
4.公务用车运行维护费2025年预算1.90万元,比2024年预算2.10万元减少0.20万元,同比下降9.52%,问题大多是:2024年度预算安排公务用车运行维护费,2025年度预算安排公务用车运行维护费1.9万元。大多数都用在:车辆年审、维修保养。
2025年本部门机关运行经费预算8.69万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用),比2024年预算10.24万元,减少1.55万元,下降15.14%,问题大多是:机关事业单位基本养老保险缴费比2024年少了1.37万元,2025年度预算安排公务用车运行维护费比2024年减少了0.22万元。
2025年安排政府采购预算0万元,同比增加0万元,0%,问题大多是:本部门2025年度未安排政府采购预算。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程建设项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:本部门无政府购买服务。项目预算金额0万元,主要购买服务为本部门无政府购买服务项目。服务(购买服务内容简介);本部门无政府购买服务项目项目预算金额0万元,主要购买本部门无政府购买服务项目服务。
截至2024年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡采集动物血样抽检等工作;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是本部门无价值200万元以上大型设备。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元,。
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
二、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。